供銷社小金庫治理工作自查報(bào)告

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為貫徹落實(shí)《*辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發(fā)〔2015〕18號(hào))、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(川委辦〔2015)〕14號(hào))、全省“小金庫”治理工作電視電話會(huì)議和《中共市委辦公室市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案>的通知》(瀘委辦〔2015〕42號(hào))精神,市供銷社按照專項(xiàng)治理“小金庫”的要求,認(rèn)真開展了“小金庫”治理自查工作,對(duì)市供銷社機(jī)關(guān)以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進(jìn)行了認(rèn)真自查,并對(duì)進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施。

現(xiàn)將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報(bào)如下:

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任

為認(rèn)真做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作,市供銷社及時(shí)召開專題會(huì)議,研究布置“小金庫”治理自查工作方案,成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,人員由行政辦公室、財(cái)會(huì)資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成,并落實(shí)專人具體負(fù)責(zé),確保了機(jī)關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理工作真正落到實(shí)處。

二、市供銷社機(jī)關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況

(一)實(shí)行國(guó)庫集中支付改革后,市供銷社嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求,只有一個(gè)零余額賬戶。

(二)按照市總工會(huì)的要求,市供銷社保留了機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶。

(三)市供銷社機(jī)關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。

三、自查結(jié)果

按照《黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求,圍繞“專項(xiàng)治理”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展自查活動(dòng),由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),分別對(duì)自己分管的科室進(jìn)行自查,重點(diǎn)是清理機(jī)關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費(fèi)建立“小金庫”的問題,以及對(duì)市社機(jī)關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財(cái)務(wù)收支全部納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實(shí)行“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法,全部納入財(cái)政部門預(yù)算進(jìn)行管理,實(shí)行收支兩條線,并嚴(yán)格按照財(cái)政批準(zhǔn)用途專款專用,沒有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)“小金庫”的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

四、進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

(一)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機(jī)關(guān)制定和完善了《市供銷社機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《市供銷社財(cái)產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

(二)認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,嚴(yán)格按照市財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金管理和使用。

(三)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。一是依法辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)和核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不編制虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報(bào)表,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性。二是加強(qiáng)和規(guī)范市社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算紀(jì)律,遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī),健全會(huì)計(jì)核算制度,提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,促進(jìn)市供銷社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化管理。三是強(qiáng)化源頭治理,建立防治“小金庫”的長(zhǎng)效機(jī)制。

(四)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)的使用和管理。一是對(duì)領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)賬,嚴(yán)格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點(diǎn)制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅(jiān)持半年對(duì)庫存票據(jù)進(jìn)行一次盤點(diǎn),確保票據(jù)賬實(shí)相符。四是加強(qiáng)對(duì)已使用和作廢票據(jù)的管理。對(duì)已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。

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