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目錄

第一部分:北海市住房公積金管理中心概況

一、部門職能

二、部門和所屬預算單位機構設置及人員構成

第二部分:北海市住房公積金管理中心2018年部門預算報表

表1:財政撥款收支總體情況表

表2:一般公共預算支出情況表

表3:一般公共預算基本支出情況表

表4:“三公”經費預算支出情況表

表5:政府性基金預算支出情況表

表6:部門收支總體情況表

表7:部門收入總體情況表

表8:部門支出總體情況表

第三部分:北海市住房公積金管理中心2018年度部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、2018年度收入支出預算總體及增減變動情況

二、2018年度財政撥款支出預算情況(包括基本支出及項目支出情況)

三、2018年度“三公”經費支出預算及增減變動情況說明,按全口徑和一般公共預算安排分別進行說明

四、2018年度政府性基金支出預算情況

第四部分:其他重要事項情況說明

一、機關運行經費預算安排情況

二、政府采購預算安排情況

三、國有資產占用情況

四、預算績效工作開展情況

第五部分:名詞解釋

第一部分:概況

一、部門職能

北海市住房公積金管理中心主要職責是:(一)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;(二)負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;(三)負責住房公積金的核算;(四)審批住房公積金的提取、使用;(五)負責住房公積金的保值和歸還;(六)編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;(七)負責其他住房資金的歸集和管理;(八)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項

二、部門和所屬預算單位機構設置及人員構成

北海市住房公積金管理中心設置5個職能科室和2個派出機構:

(一)辦公室(信息管理科)

(二)歸集管理科

(三)計劃財務科

(四)信貸管理科

(五)法規(guī)稽查科

(六)合浦管理部

(七)鐵山港區(qū)管理部

2017年末中心實有人數(shù)69人,其中在職在編人員40名、控制數(shù)人員12名、編制外聘用人員6名、退休人員11名。

第二部分:北海市住房公積金管理中心2018年部門預算公開報表(詳見附表2)

第三部分:北海市住房公積金管理中心2018年度部門預算情況說明

一、2018年度收入支出預算總體及增減變動情況

(一)收入總計13,449,822元(上年收入總計12,932,579元,同比增加517,243元,同比增長4%)。包括:

1.財政撥款收入13,449,822元,為市本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入0元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

4.上年結轉和結余0元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計13,449,822元(上年支出總計12,932,579元,同比增加517,243元,同比增長4%)。包括:

1.住房保障支出(類)13,449,822元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

2.年末結轉和結余0元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018年度財政撥款支出預算情況(包括基本支出及項目支出情況)

北海市住房公積金管理中心 2018 年度一般公共預算支出13,449,822元,其中:基本支出6,780,112元,項目支出6,669,710元。

住房公積金管理(項):基本支出6,780,112元,主要用于人員經費和機關運行經費(其中:工資福利支出5,710,365元,商品和服務支出923,122元,對個人和家庭的補助146,625元);項目支出6,669,710元,主要用于辦公設備購置、系統(tǒng)維護、公積金綜合服務平臺建設、核心業(yè)務系統(tǒng)改造及雙貫標專項經費等管理費用支出。

三、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算及增減變動情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算26,800元,其中:因公出國(境)費支出預算 0元;公務用車購置及運行費支出預算19,000元;公務接待費支出預算7,800元。2018年“三公”經費支出預算與上年同比減少9,850元,同比下降26.88%,增減變動具體原因分項說明如下:

(一)因公出國(境)費預算0元,同比無變化。

(二)公務用車購置及運行費預算19,000元,同比無變化。其中:

公務用車購置預算0元,同比無變化。

公務用車運行費預算19,000元,同比無變化。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展公積金業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年初,北海市住房公積金管理中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費預算19,000元,平均每輛19,000元。2018年1月由于公車改革按照北財資函〔2018〕9號文件要求已向北海市機關事務管理局移交公車,故公務用車保有量變更為0輛。

(三)公務接待費預算7,800元,同比減少9,850元,同比下降55.81%。主要用于國內公務接待支出,減少的原因是預計公務接待減少。

四、2018年度政府性基金支出預算情況

北海市住房公積金管理中心沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故2018年度政府性基金支出0元。

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