青島差旅費津貼報銷標準,住宿和餐飲報銷標準

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差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年青島差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的青島差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023青島差旅費津貼報銷標準

青島市市直機關差旅費管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規(guī)范市直機關國內差旅費管理,推進厲行節(jié)約反對浪費,根據中央、省和市關于黨政機關厲行節(jié)約反對浪費的有關規(guī)定以及《山東省省直機關差旅費管理辦法》,結合我市實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于青島市市直黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體,各民主黨派、工商聯和參照公務員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)。

青島市人民政府駐外辦事處執(zhí)行駐地差旅費管理規(guī)定。

第三條 差旅費是指各單位工作人員臨時到市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條 各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經單位有關領導批準,從嚴控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條 市財政局按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定差旅費標準,并根據經濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

第二章 城市間交通費

第六條 城市間交通費是指工作人員因公出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

第七條 出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:

交通工具

級 別

火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)
省級及相當職務人員火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務座,全列軟席列車一等軟座一等艙頭等艙憑據報銷
副市級、正局級及相當職務人員火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷
其余人員火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷

省級及相當職務人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘經濟便捷的交通工具。

第九條 乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的,不再重復購買。

第三章 住宿費

第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費用。

第十二條 市財政部門分地區(qū)制定住宿費限額標準。黃島區(qū)、城陽區(qū)、即墨市、膠州市、平度市、萊西市(以下簡稱青島二區(qū)四市)出差按照市財政局發(fā)布的區(qū)(市)出差住宿費限額標準執(zhí)行(見附件1)。省內出差按照省財政廳發(fā)布的省內相關地區(qū)出差住宿費限額標準執(zhí)行(見附件2)。省外出差按照財政部發(fā)布的相關地區(qū)出差住宿費限額標準執(zhí)行(見附件3)。

市內出差原則上不住宿,因工作需要確需住宿的,須經單位主要領導批準。

對于住宿價格季節(jié)性變化明顯的城市,住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例,具體規(guī)定由市財政局根據財政部、省財政廳有關規(guī)定另行發(fā)布。

第十三條 省級及相當職務人員住普通套間,副市級及以下人員住單間或標準間。

第十四條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章 伙食補助費

第十五條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十六條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,省內其他地區(qū)及青島二區(qū)四市出差每人每天100元包干使用。省外出差按照財政部發(fā)布的相關地區(qū)出差伙食補助費標準執(zhí)行(見附件3)。

第十七條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的,應當向接待單位交納伙食費。

第五章 市內交通費

第十八條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

第十九條 市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,青島市外出差每人每天80元包干使用,青島二區(qū)四市出差每人每天40元包干使用。

第二十條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應向接待單位或其他單位交納相關費用。

第六章 報銷管理

第二十一條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費,費用由所在單位承擔,不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁。

未按規(guī)定開支差旅費的,超支部分由個人自理。

第二十二條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。

第二十三條 財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支,批準人和出差人員應當對發(fā)生差旅費的真實性負責。

城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷;锸逞a助費和市內交通費按規(guī)定標準報銷。

實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費,原則上也不得報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。當天往返青島市區(qū)的按規(guī)定報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。乘坐本單位公務用車出差的,不得報銷市內交通費。對未經批準的出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

第七章 監(jiān)督管理

第二十四條 各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理,對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)?刂曝撠煟嚓P領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關,確保票據來源合法,內容真實完整、合規(guī)。對未經批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

一級預算單位應當強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查,發(fā)現問題及時處理,重大問題向市財政部門報告。

各單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監(jiān)督。

第二十五條 市財政局會同有關部門對各單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內容包括:

(一)單位差旅審批制度是否健全,出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);

(二)差旅費開支范圍和開支標準是否符合規(guī)定;

(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定;

(四)是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第二十六條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第二十七條 違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的,依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任:

(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;

(二)虛報冒領差旅費的;

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

(四)不按規(guī)定向接待單位交納伙食費和市內交通費的;

(五)不按規(guī)定報銷差旅費的;

(六)轉嫁差旅費的;

(七)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的,由市財政部門會同有關部門責令改正,違規(guī)資金應予追回,并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人,報請其所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的,移送司法機關處理。

第八章 附 則

第二十八條 工作人員外出參加會議、培訓,舉辦單位統一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。

第二十九條 到青島市以外或青島四市及以下基層單位(不含青島六區(qū))實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員(不包括援藏、援疆人員),在途期間的差旅費按照本辦法規(guī)定執(zhí)行。在當地工作期間的差旅費執(zhí)行駐地規(guī)定,費用由駐地單位承擔。

第三十條 工作人員因工作調動所發(fā)生的城市間交通費、住宿費和伙食補助費,按差旅費的有關規(guī)定執(zhí)行,由調入單位報銷。

第三十一條 各單位應當根據本辦法,結合實際情況制定具體規(guī)定。

第三十二條 各區(qū)(市)可結合實際情況,參照修訂本區(qū)(市)機關差旅費管理辦法。

第三十三條 不參照公務員法管理的事業(yè)單位參照本辦法執(zhí)行。

第三十四條 本辦法由市財政局負責解釋。

第三十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。《青島市財政局市直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(青財行〔2013〕17號)同時廢止,其他有關市直機關差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的,按照本辦法執(zhí)行。

附件:1. 青島市市直機關區(qū)(市)差旅住宿費和伙食補助費標準表

2.青島市市直機關省內差旅住宿費和伙食補助費標準表

3.青島市市直機關省外差旅住宿費和伙食補助費標準表

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二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。

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