三明差旅費津貼報銷標(biāo)準,住宿和餐飲報銷標(biāo)準

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差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準以內(nèi)。2023年三明差旅費津貼報銷標(biāo)準暫未公布,以下是最新的三明差旅費報銷標(biāo)準,僅供參考。

一、2023三明差旅費津貼報銷標(biāo)準

三明市市直機關(guān)市內(nèi)差旅住宿費標(biāo)準調(diào)整表
單位:元/人、天

縣市住宿費標(biāo)準
廳局級處級及其他人員
轄區(qū)內(nèi)各縣(市、區(qū))480320

三明市市直機關(guān)省內(nèi)差旅住宿費標(biāo)準調(diào)整表
單位:元/人、天

地區(qū)(城市)住宿費標(biāo)準
廳局級處級及其他人員
廈門500400
福州、泉州、平潭綜合實驗區(qū)480380
漳州、莆田、南平、龍巖、寧德480350

福建省省直機關(guān)省外差旅住宿費標(biāo)準調(diào)整表







單位:元/人.天
序號地區(qū)
(城市)
住宿費標(biāo)準淡旺季浮動標(biāo)準
旺季期間旺季上浮價上浮比例
省級廳局級其他人員省級廳局級其他人員
1北京市1100650500




2天津市800 480380




3河北。ㄊ仪f)800 450350




4山西。ㄌ800 480350




5內(nèi)蒙古(呼和浩特)800 460350




6遼寧。ㄉ蜿枺800 480350




7大連市800 4903507-9月96059042020%
8吉林。ㄩL春)800 450350




9黑龍江。ü枮I)800 4503507-9月96054042020%
10上海市1100600500




11江蘇。暇900490380




12浙江。ê贾荩900500400




13寧波市800 450350




14安徽。ê戏剩800 460350




15江西。喜800 470350




16山東省(濟南)800 480380




17青島市800 4903807-9月96059045020%
18河南。ㄠ嵵荩900480380




19湖北省(武漢)800 480350




20湖南。ㄩL沙)800 450350




21廣東省(廣州)900550450




22深圳市900550450




23廣 西(南寧)800 470350




24海南省(?冢800 50035011-2月104065045030%
25重慶市800 480370




26四川。ǔ啥迹900470370




27貴州省(貴陽)800 470370




28云南。ɡッ鳎900480380




29西 藏(拉薩)800 5003506-9月120075053050%
30陜西。ㄎ靼玻800 460350




31甘肅省(蘭州)800 470350




32青海。ㄎ鲗帲800 5003506-9月120075053050%
33寧 夏(銀川)800 470350




34新 疆(烏魯木齊)800 480350




二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準以內(nèi)。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標(biāo)準進行審核并對此負責(zé)。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。

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